Раздел журнала:
Региональная и отраслевая экономика
Страницы:
16-22
Библиографическое описание статьи
Пилипенко, А. В. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ / А. В. Пилипенко. – Текст : непосредственный //
Инновационная экономика и общество. – 2023. – № 3 (41). – С. 16-22
Аннотация
В последнее время многочисленные корпоративные кризисы и финансовые скандалы подорвали доверие инвесторов и общественности к эффективности внутреннего и внешнего корпоративного контроля. В результате этого в России были предъявлены далеко идущие требования к построению контрольных функций экономических субъектов. Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» внутренний контроль в организации стал обязательным. Поэтому руководство и совет директоров, а также другие заинтересованные группы, такие как инвесторы, аудиторы и налоговые органы, стали заинтересованы в информации о текущем состоянии внутреннего контроля на предприятиях. Такие сведения помогают менеджменту переосмыслить существующие процессы и организационные структуры в компаниях. В статье раскрыты понятия внутреннего контроля, его виды, а также слагаемые элементы, вскрыты проблемы, существующие в организации внутреннего контроля на предприятии.
Ключевые слова
Список используемой литературы
Тургаева, А. А. Аудит эффективности системы внутреннего контроля в страховой ор-ганизации / А. А. Тургаева. – Текст : непосредственный // Международный бухгалтерский учет. – 2020. – № 2. – С. 168–189@@Turgaeva A.A. Audit of the efficiency of the internal control system in the insurance organization. Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet – International Accounting, 2020, no. 2, pp. 168-189 (In Russian).
Кислов, Д. В. Внутренний финансовый аудит / Д. В. Кислов. – Текст : непосредственный // Бухгалтерский учет. – 2020. – № 2. – С. 95–104@@Kislov D.V. Internal financial audit. Buhgalterskij uchet – Accounting, 2020, no. 2, pp. 95-104 (In Russian).
Якимова, В. А. Мониторинг эффективности и сбалансированности системы комплаенс-контроля организации (часть 1) / В. А. Якимова. – Текст : непосредственный // Аудитор. – 2021. – № 7. – С. 8–15.@@Yakimova V.A. Monitoring the effectiveness and balance of the compliance control system of the organization (part 1). Auditor – Auditor, 2021, no. 7, pp. 8-15 (In Russian).
Тургаева, А. А. Внутренний контроль бизнес-процесса «Управление финансовыми рисками» в страховой компании / А. А. Тургаева. – Текст : непосредственный // Междуна-родный бухгалтерский учет. – 2020. – № 1. – С. 94–109.@@Turgaeva A.A. Internal control of the business process «Financial Risk Management» in the insurance company. Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet – International Accounting, 2020. no. 1. pp. 94-109 (In Russian).
Земсков, В. В. Оценка рисков необычных операций в процедурах внутреннего контроля / В. В. Земсков. – Текст : непосредственный // Аудитор. – 2020. – № 3. – С. 19–25.@@Zemskov V.V. Assessment of the risks of unusual operations in the internal control procedures. Auditor – Auditor, 2020, no. 3, pp. 19-25 (In Russian).
Поленова, С. Н. Система внутреннего контроля: теоретический аспект построения и функционирования / С. Н. Поленова. – Текст : непосредственный // Аудитор. – 2016. – № 6. – С. 19–27.@@Polenova S.N. Internal control system: theoretical aspect of construction and functioning. Auditor – Auditor, 2016, no. 6, pp. 19-27 (In Russian).
Егорова, И. С. Внутренний корпоративный контроль: некоторые вопросы идентификации, организации и методики / И. С. Егорова. – Текст : непосредственный // Аудитор. – 2020. – № 5. – С. 8–22.@@Egorova I.S. Internal corporate control: some issues of identification, organization and meth-odology. Auditor – Auditor, 2020, no. 5, pp. 8-22 (In Russian).